外部审计师

毕马威会计师NV自2016年报告以来一直是ASML的外部审计师。


该公司被任命为2022年2021年股东周年股份的外部审计师。


外部审计师的绩效和工作完成了ASML及其所有子公司的工作,在审计委员会和管理委员会之间进行年度评估,并将结果报告给监督委员会并在年度股东大会进行沟通。在评估重新任命外部审计师的建议时,请考虑该报告。


审计委员会和外部审计师至少每年至少一次讨论他们之间的关系,以及外部审计师与管理委员会的关系。审计委员会代表监督委员会负责批准每年确定的外部审计师的预算,费用和审计计划。


毕马威会计师N.V.
Laan van Langerhuize 1
1186 DS Amstelveen
荷兰人


有关审核员费用的信息可在年度报告

内部审核功能

ASML具有内部审核功能。内部审计职能直接向监督委员会的审计委员会和管理委员会报告。内部审计是一种独立和客观的保证和咨询活动,以增加价值和改善ASML运营的理念为指导。内部审计功能通过带来系统和纪律严明的方法来评估和提高风险管理,控制和治理流程万博苹果手机客户端的有效性,从而帮助公司实现目标。


这些过程的建立是ASML管理层的责任。在保持独立职位的同时,内部审计功能与管理层合作,以确保以受控的方式承担风险。内部审计职能为管理委员会和审计委员会提供保证服务。内部审计功能的咨询作用主要是内部审计报告中包含的建议,该建议解决了特定的内部控制弱点。根据旨在保留内部审计的独立性和客观性的标准,对其他咨询服务进行了评估。